正味財産増減計算書総括表 |
| 平成22年4月 1日から平成23年3月31日まで |
| 平成22年度(単位:円) |
| 科目 |
一般会計 |
特別会計 |
内部取引消去 |
合 計 |
T 一般正味財産増減の部 |
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| 1.経常増減の部 |
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| (1) 経常収益 |
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| 基 本 財 産 運 用 収 入 |
764,503 |
0 |
0 |
764,503 |
| 会 費 収 入 |
4,699,000 |
0 |
0 |
4,699,000 |
| 事 業 収 入 |
71,941,288 |
0 |
0 |
71,941,288 |
| 補 助 金 等 収 入 |
140,107,649 |
0 |
0 |
140,107,649 |
| 委 託 事 業 収 入 |
59,024,755 |
0 |
0 |
59,024,755 |
| 雑 収 入 |
1,796,700 |
0 |
0 |
1,796,700 |
| 他 会 計 からの 繰入 額 |
0 |
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0 |
0 |
| 経常収益計 |
278,333,895 |
0 |
0 |
278,333,895 |
| (2) 経常費用 |
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| 事 業 費 |
18,031,566 |
0 |
0 |
18,031,566 |
| 調 査 活 動 費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 補 助 活 動 費 |
167,020,488 |
0 |
0 |
167,020,488 |
| 委 託 事 業 費 |
57,046,818 |
0 |
0 |
57,046,818 |
| 管 理 費 |
44,304,440 |
0 |
0 |
44,304,440 |
| 建 物 減 価 償 却 額 |
5,642,627 |
0 |
0 |
5,642,627 |
| 建物付属設備減価償却額 |
14,665 |
0 |
0 |
14,665 |
| 構 築 物 減 償 却 額 |
88,746 |
0 |
0 |
88,746 |
| 車 両 等 減 償 却 額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 什 器 等 減 償 却 額 |
233,201 |
0 |
0 |
233,201 |
| 他 会 計 へ の 繰 出 額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 経常費用計 |
292,382,551 |
0 |
0 |
292,382,551 |
| 当期経常増減額 |
△ 14,048,656 |
0 |
0 |
△ 14,048,656 |
| 2.経常外増減の部 |
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| (1) 経常外収益 |
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| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| (2) 経常外費用 |
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| 経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 14,048,656 |
0 |
0 |
△ 14,048,656 |
| 一般正味財産期首残高 |
210,535,179 |
0 |
0 |
210,535,179 |
| 一般正味財産期末残高 |
196,486,523 |
0 |
0 |
196,486,523 |
U 指定正味財産増減の部 |
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| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 指定正味財産期首残高 |
120,000,000 |
0 |
0 |
120,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 |
120,000,000 |
0 |
0 |
120,000,000 |
V 正味財産期末残高 |
316,486,523 |
0 |
0 |
316,486,523 |
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